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Detalle de Solicitud de Compra

Ver los detalles completos de una solicitud de compra incluyendo el encabezado del documento, todas las líneas con cantidades abiertas y el estado actual del flujo de trabajo. Desde esta página puedes aprobar la SC, revertirla a Borrador, crear RFQs u OCs vinculadas, cerrarla anticipadamente o cancelarla.

Captura de pantalla pendiente: Página de Detalle de Solicitud de Compra mostrando encabezado con proveedor, fecha requerida, insignia de estado Aprobada y tabla de líneas con cantidades abiertas.

Esta página está actualmente restringida a entornos DEV y solo es visible en entornos de desarrollo.

Desde la lista de Solicitudes de Compra, haz clic en cualquier fila, o navega directamente a /commerce/procurement/requisitions/:id.

BotónDescripciónDisponible cuando
VolverRegresar a la lista de Solicitudes de CompraSiempre
HistorialAbrir el diálogo de historial de cambiosSiempre
EditarAbrir el formulario de Editar Solicitud de CompraSolo Borrador
DuplicarCrear una copia como nuevo BorradorSiempre
EliminarEliminar tras confirmaciónSolo Borrador
AprobarTransición Borrador → AprobadaBorrador
Revertir a BorradorTransición Aprobada → BorradorAprobada
Cierre AnticipadoCerrar con cantidad abierta restante (requiere motivo)Aprobada
CerrarTransición Aprobada → CerradaAprobada
CancelarTransición Borrador o Aprobada → Cancelada (requiere motivo)Borrador, Aprobada
Exportar PDFDescargar como PDFSiempre (si está configurado)

Cuando la SC está Aprobada, una tira de Próximos pasos ofrece accesos directos para crear un RFQ o una Orden de Compra desde esta SC.

CampoDescripción
Número de DocumentoNúmero de SC generado por el sistema
EstadoInsignia del estado actual
ProveedorSocio de negocios (proveedor) si está especificado
FechaFecha del documento
Requerida ParaFecha de entrega requerida
MonedaMoneda de la transacción
SolicitanteUsuario que envió la SC
Términos de PagoTérminos de pago
Lista de PreciosLista de precios aplicada
ContactoContacto del proveedor
Dirección de FacturaciónDirección de facturación
Dirección de EnvíoDirección de envío
ReferenciaReferencia externa
ObservacionesObservaciones de la SC

ColumnaDescripción
#Número de línea
ArtículoCódigo y nombre del artículo
DescripciónDescripción de la línea
AlmacénAlmacén de destino
CantCantidad solicitada
Precio Unit.Precio estimado (puede estar enmascarado)
Desc %Descuento de línea
Categoría ImpuestoCategoría de impuesto
Monto ImpuestoImporte de impuesto (puede estar enmascarado)
Total LíneaTotal de la línea (puede estar enmascarado)

Después de que se creen RFQs y OCs desde esta SC, una columna de cantidad abierta rastrea cuánto de cada línea está aún sin cumplir.


CampoDescripción
Cantidad TotalSuma de todas las cantidades de línea
SubtotalSuma de los totales de línea
DescuentoDescuento del documento
ImpuestoImporte total de impuesto
Total GeneralTotal final

graph LR
    DRAFT -->|Aprobar| APPROVED
    DRAFT -->|Cancelar| CANCELLED
    APPROVED -->|Revertir| DRAFT
    APPROVED -->|Cerrar| CLOSED
    APPROVED -->|Cierre Anticipado| CLOSED
    APPROVED -->|Cancelar| CANCELLED

  1. Verifica que la SC esté en estado Borrador.
  2. Haz clic en Eliminar en la barra de acciones.
  3. Confirma la eliminación en el diálogo.
  4. Eres redirigido a la lista de Solicitudes de Compra.
  • Aprobar una SC autoriza la compra. No puede regresar a Borrador excepto usando Revertir a Borrador.
  • Cierre Anticipado cierra la SC con un motivo escrito cuando no se cumplirán todas las líneas.
  • La cantidad abierta de la SC disminuye a medida que se confirman las OCs vinculadas.
  1. Abre la página desde la lista de Solicitudes de Compra.
  2. Revisa las líneas y totales.
  3. Haz clic en Aprobar para autorizar la compra, luego crea un RFQ u OC.