Crear Orden de Compra
La página Crear Orden de Compra crea una OC nueva en estado Borrador. Usa el editor de documento de página completa con encabezado de proveedor, grilla editable de líneas, búsqueda de artículos, precios, impuestos y totales.

Acceso a la página
Sección titulada «Acceso a la página»Desde la lista Órdenes de Compra, haga clic en Nueva Orden de Compra, o navegue directamente a /commerce/procurement/orders/new.
Las órdenes de compra también pueden crearse desde documentos origen:
| Origen | Punto de entrada | Resultado |
|---|---|---|
| Solicitud de Compra aprobada | Detalle/diálogo de origen de SC | Copia líneas abiertas seleccionadas a una OC nueva |
| RFQ enviado | Detalle/diálogo de origen de RFQ | Copia líneas seleccionadas del RFQ a una OC nueva |
Resumen del formulario
Sección titulada «Resumen del formulario»| Sección | Descripción |
|---|---|
| Encabezado del documento | Proveedor, fecha, contacto, entrega esperada, direcciones, referencia del proveedor y referencia externa |
| Líneas | Artículos comprables, almacenes, cantidades, precios, descuentos, categoría fiscal y totales de línea |
| Pie | Condiciones de pago, lista de precios, comprador opcional, comentarios y totales |
Campos del encabezado
Sección titulada «Campos del encabezado»| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Proveedor | Sí | Socio de negocio activo con rol proveedor; sus valores predeterminados completan condiciones de pago, lista de precios, contacto y direcciones |
| Fecha del documento | Sí | Fecha de la OC |
| Contacto | No | Contacto del proveedor |
| Entrega esperada | No | Fecha esperada de recepción |
| Dirección de facturación | No | Dirección de facturación del proveedor |
| Dirección de envío | No | Dirección de destino/envío |
| Ref. proveedor # | No | Número de referencia del proveedor |
| Referencia | No | Referencia interna o externa |
| Columna | Requerida | Descripción |
|---|---|---|
| Artículo | Sí | Artículo comprable seleccionado por código o búsqueda |
| Descripción | No | Descripción de línea |
| Almacén | Sí | Almacén receptor |
| Cantidad | Sí | Debe ser mayor que cero |
| Precio unitario | Sí | Precio desde la lista seleccionada, salvo reemplazo manual |
| Desc % | No | Porcentaje de descuento de línea |
| Categoría fiscal | Sí | Categoría fiscal aplicada a la línea |
| Precio después desc. | Solo lectura | Precio unitario después del descuento |
| Total de línea | Solo lectura | Total de línea incluyendo impuesto |
La hoja de búsqueda de artículos admite artículos comprables y líneas de packs para órdenes de compra. Las líneas de pack muestran la insignia de plantilla y pueden expandirse para ver el contenido.
Validación y precios
Sección titulada «Validación y precios»- Condiciones de pago y lista de precios son requeridas.
- Cada línea requiere artículo, almacén, cantidad positiva y categoría fiscal.
- Los cambios de proveedor pueden actualizar valores predeterminados. En edición, cambiar proveedor o lista de precios puede pedir confirmación antes de actualizar precios existentes.
- Si la lista de precios seleccionada queda fuera del alcance del usuario, los valores financieros se enmascaran.
Comportamiento de guardado
Sección titulada «Comportamiento de guardado»| Acción | Resultado |
|---|---|
| Crear | Guarda una OC en Borrador y redirige a Detalle de Orden de Compra |
| Cancelar | Vuelve a la lista de Órdenes de Compra |
Páginas relacionadas
Sección titulada «Páginas relacionadas»- Órdenes de Compra — Listar y administrar OCs
- Detalle de Orden de Compra — Confirmar, cerrar, cancelar, duplicar o crear documentos posteriores
- Editar Orden de Compra — Actualizar una OC en Borrador
- Solicitudes de Compra — SCs de origen para OCs
- Solicitudes de Cotización — RFQs de origen para OCs